关于审计的学习知识

2016年注册会计师考试《审计》预习:收费

2016年注册会计师考试《审计》预习:收费

第二十二章审计业务对独立性的要求知识点:收费对独立性产生不利影响的情形防范措施收费结构从某一审计客户收取的全部费用占某一合伙人从所有客户收取的费用的总额比重很大,或占会计师事务所某一分部收取的费用总额的比...

2017审计专业技术资格考试报名条件及报名时间

2017审计专业技术资格考试报名条件及报名时间

2017年审计师考试报名条件暂未公布,请参考2016年审计师考试报名条件。下面是本站小编为大家带来的审计专业技术资格考试报名条件及报名时间的知识,欢迎阅读。审计专业技术资格考试报名条件2017年审计师考试报名条件暂未...

内部审计人员个人总结范文

内部审计人员个人总结范文

我于2013年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助...

审计求职信模板七篇

审计求职信模板七篇

时间过得太快,让人猝不及防,我们将带着新的期许,开启新一轮的求职,现在这个时候,写好一封求职信就十分有必要了!一定要好好重视求职信喔!以下是小编整理的审计求职信7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。审计求职信篇1尊敬的公司...

小额贷款公司审计常见问题及依据

小额贷款公司审计常见问题及依据

小额贷款公司审计常见问题有哪些你知道吗?下面是本站小编为大家带来的小额贷款公司审计常见问题及依据,欢迎阅读。一、业务方面(一)未达“支农支小”考核指标,或是应对考核拆分资金。表现形式:“支农支小”季度平均贷款...

北京30号东方广场KP 审计笔试的同学

北京30号东方广场KP 审计笔试的同学

LZ30号下午最后一场的`笔试现在5天飞逝过去了,还没任何消息呢,想知道大家的进度!!有没有接到面试通知的同学了???进来吼一下让我心里有数哇!还有就是一般接到通知几天后去M面啊,不知道够不够时间准备case呢?...

不确定事项审计及其对盈余治理的监管

【关键字】不确定事项审计;盈余治理;审计报告【摘要】我国注册师对不确定性事项的审计质量偏低。利用不确定事项操纵利润是某些治理当局盈余治理常用的手法。对此,本文提出注册会计师需要采取的相应对策。财务丑闻的...

山西省2017年度审计专业技术资格考试公告

山西省2017年度审计专业技术资格考试公告

根据《山西省人事考试中心关于做好山西省2017年度审计专业技术资格考试考务工作的通知》(晋人考函〔2017〕13号)安排,现将有关事项公告如下。下面是本站小编为大家带来的审计专业技术资格考试公告,欢迎阅读。一、考试时...

工程审计的八个流程

工程审计的基本流程有八个:一是接受咨询任务,做好咨询计划;二是接收审计资料,做好清单及信息表;三是熟悉审计资料,进行初步审计;四是现场踏勘,并与相关单位充分沟通;五是全面审核工作内容、对象及重点;六是形成初步审计文...

2016国际内审计师《审计业务》考前练习题

距离2016国际内审计师的考试越来越近了,为了帮助大家做好备考工作,本站小编为大家带来一份《审计业务》部分的考前练习题,希望能对大家有帮助,更多内容请关注本站!1以下哪项审计程序在确定供应商发票在得到及时处理的同时...

中国内部审计协会的组织章程

中国内部审计协会的组织章程

导语:当同学们报考国际注册内部审计师考试时,不可避免会与中国内部审计协会打交道,那么中国内部审计协会是什么样的一个组织呢?针对这一问题,小编特为大家整理了中国内部审计协会的组织章程,解答大家的疑惑,希望对大家有所...

审核瞒报主营业务收入的审计技巧2017

检查销售业务的原始凭证,从出库单到发票,并追查至相应的记账凭证及明细账,确定销售收入是否真实、销售记录是否完整。下面是本站小编为大家带来的关于审核瞒报主营业务收入的审计技巧的知识,欢迎阅读。一、进行分析性复核...

论民营企业内部审计生存和发展的基础

摘要:民营企业的生存和发展是一个修正的过程,在这个过程中内部审计发挥了重要的职能作用。民营企业内部审计的产生、存续、发展必须具备适当的符合适时国情的企业环境及所有者的认同,才具有坚实的基础。一、民营企业的自...

2017审计实习总结

2017审计实习总结

导语:审计实习总结应该怎么写?下面小编整理了审计实习总结,欢迎阅读。审计实习总结一审计模拟实训心得审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开审计,...

公司上市前审计中的常见问题

公司上市前审计中的常见问题

公司上市前审计中的常见问题有哪些你知道吗?下面是本站小编为大家带来的公司上市前审计中的常见问题的知识,欢迎阅读。一、税务问题企业的会计往往是税务会计、发票会计,审计中如果按《企业会计制度》进行调整,收入、费...

工程造价审计方法及改进措施

摘要:本文简要阐述了建筑工程造价审计的主要方法,并根据多年工作经验对工程造价审计方法不断改进完善的措施进行了探讨。关键词:工程造价;审计方法;改进我国建筑工程造价的改革刚刚实施,原有的定额计价和改革后的工程量...

内部审计论文建筑单位内部审计思路研讨的论文

内部审计论文建筑单位内部审计思路研讨的论文

企业责任审计主要是监督检查公司高级管理人员和主要负责人的履职情况。重点审查高管人员在职期间企业的日常经营活动情况、指标完成情况、内部控制的运行情况以及高管自身的收入和法律法规遵循情况等。经济责任审计的...

2017内审师考试内部审计多选题练习及答案

2017内审师考试内部审计多选题练习及答案

1.关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是(CD)。A.对公司治理进行设计B.对公司治理进行实施C.对公司治理状况进行评估D.为公司治理提供决策顾问2.以下证据属于内部证据的是(BCD)。A.开户银行对询证...

9.10 北京审计M面试

9.10 北京审计M面试

面试官一男一女,都很nice流程是自我介绍,中文。LZ学金融的,所以主要问为什么选择审计。为什么没有选择和金融相关的企业,例如投行。对审计了解多少。(这个问题答得有点菜,后来面试官说要对领域有了解,不然工作以后发现和预...

采购审计的完整过程

采购审计是指对从采购规划至到合同管理的整个采购过程进行系统的审查。其目的是找出可供本项目其他采购合同或实施组织内其他项目借鉴的成功与失败的经验。下面是本站小编为大家带来的采购审计的完整过程,欢迎阅读。一...

2017内部审计业务考试备考试题及答案

2017内部审计业务考试备考试题及答案

1、某公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品定价和战略方向的主要决策由总部控制和协调。A、B是生产公司的主要产品的厂家,C、D是A、B的供应商。由于厂家之间相互依存,大量的生产、销售和公司内部产品转移由总部控制...

注册会计师审计试题及答案

注册会计师审计试题及答案

1、[多选题]注册会计师有可能针对期后事项实施的审计程序有()。(2006年)A.检查资产负债表日后发生企业合并的情况B.重新计算资产负债表日后售出固定资产的处置损益C.检查资产负债表日后诉讼案件的结案情况D.检查资产...

股份制改组审计若干问题的思考论文

股份制改组审计若干问题的思考论文

股份制改组审计是我国注册会计师的一个新的业务领域,在具体做法上有许多问题值得商榷。(一)关于股份制改组企业审计经营业绩模拟问题对于股份制改组前三年经营业绩审计,总的要求和做法应当是:分年审计,先近后远;实事...

审计专业毕业论文致谢信

审计专业毕业论文致谢信

四年的艰苦跋涉,五个月的精心准备,毕业论文终于到了划句号的时候,心头照例该如释重负,但写作过程中常常出现的辗转反侧和力不从心之感却挥之不去。论文写作的过程并不轻松,工作的压力时时袭扰,知识的积累尚欠火候,于是,我只能...

2016中级审计师《审计理论与实务》练习题及答案

一、单项选择题1.审计准则要求审计人员应保持合理的职业谨慎,就是要求审计人员必须()。A.具备从事审计工作必要的技能和知识B.保持超然独立的态度.C.严格遵循审计准则的各项要求D.谨慎小心地从事审计工作2.质量控制措...